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【財通AH】淨利同比暴降3441%!愛仕達半年報由盈轉虧

2026-08-26
来源:讀創

 8月25日,愛仕達(002403)公布2026年半年報,公司營業收入為13.5億元(人民幣,下同),同比上升6.4%;歸母淨虧損9341萬元,同比下降3441.6%;扣非歸母淨利潤自去年同期虧損822萬元變為虧損1.04億元,虧損額進一步擴大;經營現金流淨額為-2528萬元,同比下降150.4%;EPS(全麵攤薄)為-0.2742元。

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 報告期內業績下滑的主要原因包括:1.外銷業務的恢復速度不及預期,且因人民幣對美元升值,匯兌損失增加;2.以鋁、不鏽鋼為主的原材料成本整體上升;3.工業機械人板塊營收增長,但因毛利率下降,利潤虧損有所擴大;4.報告期內公司的銷售費用、財務費用及資產減值計提金額同比均有所增長。

 半年報顯示,2026年上半年,公司炊具(含廚房家居用品)、小家電板塊主營收入合計11.41億元,同比上升4.14%,內銷與外銷分別佔比61.42%和38.58%。該板塊整體毛利率33.85%,同比基本持平,但外銷毛利率同比下降較為明顯。

 炊具、小家電板塊業績下滑的主要原因系外銷恢復不及預期。一方面,由於美國是公司外銷業務的主要目標市場,上年度美國關稅政策波動帶來的後續影響仍在持續;另一方面,公司的外銷客戶基礎雖穩固,但整體結構仍以線下商超為主,海外線下消費場景增長較為乏力,跨境電商業務體量雖有較大增幅,但佔比仍相對有限。此外,報告期內人民幣對美元持續升值,匯兌損失增加。受上述綜合因素影響,報告期內,炊電外銷業務實現營收4.40億元,同比下降13.08%,並出現階段性虧損,但預計下半年該板塊將有所好轉。

 報告期內,公司炊電板塊的內銷業務保持穩健,實現營收7.01億元,同比上升18.94%。其中,傳統線下業務實現營收4.08億元,同比上升6.96%;內銷線上業務實現營收2.93億元,同比大幅上升40.93%。

 公司機械人板塊實現主營收入1.65億元,同比上升23.02%。但與此同時,受市場競爭持續激烈、部分新進業務領域毛利率階段性偏低等因素影響,工業機械人業務毛利率下滑至16.22%,部分產品虧損幅度有所增加。

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 此外,自本年度起,公司正式進入具身智能機械人領域,一方面與智元創新等行業頭部機械人公司接洽戰略合作,另一方面積極引進人形機械人領域的優秀人才,充實研發隊伍、完善業務基礎,致使期內研發費用有所上升。

 下半年,公司在保持工業機械人業務穩健發展的同時,還將加快推進具身智能機械人業務的落地突破。預計公司將率先在四足機器狗本體及零部件委託生產、工業及零售部署態建設上取得進展,並將進一步深化具身智能場景開發等工作。但該業務尚處於布局早期,技術迭代、項目落地及商業化實現均存在不確定性。

 費用端對利潤的侵蝕同樣明顯。上半年銷售費用達2.92億元,同比增長25.96%,公司稱主要系加大營銷推廣投入所致;財務費用為4283.76萬元,同比增長80.74%,主要系本期匯兌損失增加;管理費用為1.04億元,同比增長4.05%;研發投入為7899.13萬元,同比增長14.15%。

 此外,資產減值損失達1668.95萬元,同比擴大61.38%,主要系存貨跌價準備增加;信用減值損失388.13萬元。

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[责任编辑:王锦坤]